CHARGE DE CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES

Date
19-01-2022
Annonceur
MLC MUTUELLE
Référence
CCI/GR
Fonction
Contrôleur Interne
Secteur
Assurance
Contrat
CDI
Localisation
Nord-Ouest

Contexte du recrutement et définition de poste

 

Au sein de MLC Mutuelle (Mutuelle La Choletaise), rattaché directement à la Direction Générale, vous assurerez le déploiement, l’efficacité et l’efficience du dispositif permanent et itératif de Contrôle interne et de la gestion des risques dans le respect de la réglementation, des bonnes pratiques assurantielles et des objectifs fixés par la Direction, vos missions impliquant un suivi transversal des activités.

 

Assurer à la Direction Générale la réalité et l’efficacité d’un dispositif de contrôle interne

 

  Mettre en place à partir des orientations de la Direction, l’organisation du dispositif de Contrôle Interne.

 

  Définir et mettre à disposition un référentiel de contrôle interne et des guides méthodologiques notamment guide de procédure et en assurer la mise à jour.

 

  Animer la conduite du changement dans la mise en œuvre du Contrôle interne

 

  Rédiger le rapport de Contrôle Interne et le rapport annuel de la Fonction Clé Gestion des Risques.

 

  Faire évoluer le dispositif de contrôle interne, notamment à travers : le Plan Annuel de Contrôle Interne, la réalisation de plans de tests, le suivi des recommandations des commissaires aux comptes et celles de l’audit interne.

 

  Mettre en place les outils et les indicateurs de suivi de l’efficacité du dispositif de Contrôle interne.

 

  Rendre compte à la Direction et aux instances (Comités d’audit et Comité des Risques), du niveau de maîtrise des risques et des contrôles.

 

Evaluer et faireévoluer le dispositifde contrôle interne.

 

   Apporter un appui méthodologique aux différents services de la Mutuelle dans la rédaction des procédures

 

  Organiser les contrôles de Niveau 2, en testant les contrôles de premier niveau et les plans de résolution des défaillances   Mettre en place les contrôles de niveau 2 en testant les contrôles de niveau 1

 

  S’assurer de l’efficacité du dispositif de contrôle interne par un programme d’auto-évaluation du contrôle interne.

 

  Veiller à intégrer les exigences réglementaires dans le dispositif de contrôle interne.

 

  Assurer l’acculturation auprès des instances par des formations (Contrôle

 

Interne, Lutte contre le blanchiment…).

 

  Assister les services lors de leur auto-évaluation (traiter, consolider et commenter les informations).

 

  Discuter des pistes d’amélioration avec les différents responsables de services ; animation d’ateliers si besoin.

 

  Faire évoluer les bonnes pratiques.

 

  Animer la cartographie des risques avec la cartographie des risques de non-conformité, l’alimentation du dispositif de maîtrise des risques, l’actualisation et les impacts.

 

Déployer le systèmede maîtrise desrisques et animerl’ensemble de ladémarche de gestiondes risques

 

  Identifier, évaluer et hiérarchiser ces risques, y compris les risques de non-conformité.

 

  Elaborer et suivre les plans de maîtrise des risques opérationnels.

 

  Proposer des plans d’action et émettre des préconisations.

 

  Etre acteur de la continuité du reporting réglementaire

 

  Rédiger un rapport annuel de la gestion des risques.

 

 

 

 

Profil recherché

Idéalement, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans un service de contrôle interne et/ou de gestion des risques.

Savoir-faire :

Réaliser les contrôles, modéliser les processus, analyser les données, définir des indicateurs de pilotage d’activité pertinents, élaborer les tableaux de bord du contrôle interne et assurer leur suivi

Définir des priorités et arbitrer.

Etre force de proposition et conviction

Animer, communiquer, rédiger.

Bonnes capacités rédactionnelles.

Aisance relationnelle et sens de l’anticipation.

Interagir avec la Direction et lui rendre compte de son activité.

Management transverse ; management de projets.

Agir avec rigueur, méthode en tenant compte de l’organisation et des processus mis en place

Connaître et maîtriser :

Les cadres de référence et méthodes de contrôle interne, et de gestion des risques.

Les typologies de contrôles et modalités de mise en œuvre.

Connaissance des outils SI de la Mutuelle

Connaissance des outils d’analyse de données (Evaluer et analyser des données et les synthétiser).

La législation et l’environnement règlementaire applicables aux mutuelles.

Connaissances en matière comptable et financière applicable aux mutuelles

Savoir-être et faire savoir :

Autonome et à l’écoute.

Persévérant et convainquant, pédagogue et bon communiquant.

Bonnes qualités relationnelles favorisant le travail en équipe.

Curiosité intellectuelle. Discret, rigoureux et méthodique.

Savoir sensibiliser et motiver les personnes autour des processus de Contrôle Interne et de Gestion des Risques

Le contrôle interne est soumis au secret professionnel.

Le poste, à plein temps, est à pourvoir à CHOLET. Le télétravail n’est pas envisageable sur ce poste.

Rémunération fixe et avantages (intéressement, RTT, tickets restaurant, mutuelle).

Notre Mutuelle conduit une politique active en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.